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合规型内部审计书籍详细信息
- ISBN:9787115588906
- 作者:暂无作者
- 出版社:暂无出版社
- 出版时间:2022-5
- 页数:319
- 价格:108元
- 纸张:暂无纸张
- 装帧:暂无装帧
- 开本:暂无开本
- 语言:未知
- 丛书:暂无丛书
- TAG:暂无
- 豆瓣评分:暂无豆瓣评分
内容简介:
合规型内部审计的实施,有利于降低组织的代理成本,反映受托经济责任,揭露组织舞弊行为,促进组织风险管理。 本书对合规型内部审计的发展状况、底层理论、程序与流程、技术与方法、经典案例这六方面做了体系化讲解。首先,从国内外的发展与四大理论讲起,奠定读者对这一知识体系的认知基础。而后,详述了合规型内部审计程序与流程、技术与方法。书中更有许多经典案例,包括:审查组织是否存在违法违纪违规、审查领导干部是否存在失职渎职、审查员工是否存在舞弊、审查内部控制是否失效、审查建设项目是否失管。案例用生动的语言描绘出审计人员在审查中是如何发现违规行为、厘清审计思路、逐个击破违规疑云的,每个案例的最后,都有案例启示帮助读者增进理解。作为补充,还介绍了合规型内部审计常见问题定性处理依据。 本书可作为企业、政府部门、会计师事务所中从事财会、内部审计的人员阅读,也可作为高校财经类专业师生案例教学的参考资料使用。
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其它内容:
书籍介绍
合规型内部审计的实施,有利于降低组织的代理成本,反映受托经济责任,揭露组织舞弊行为,促进组织风险管理。 本书对合规型内部审计的发展状况、底层理论、程序与流程、技术与方法、经典案例这六方面做了体系化讲解。首先,从国内外的发展与四大理论讲起,奠定读者对这一知识体系的认知基础。而后,详述了合规型内部审计程序与流程、技术与方法。书中更有许多经典案例,包括:审查组织是否存在违法违纪违规、审查领导干部是否存在失职渎职、审查员工是否存在舞弊、审查内部控制是否失效、审查建设项目是否失管。案例用生动的语言描绘出审计人员在审查中是如何发现违规行为、厘清审计思路、逐个击破违规疑云的,每个案例的最后,都有案例启示帮助读者增进理解。作为补充,还介绍了合规型内部审计常见问题定性处理依据。 本书可作为企业、政府部门、会计师事务所中从事财会、内部审计的人员阅读,也可作为高校财经类专业师生案例教学的参考资料使用。
书籍真实打分
故事情节:9分
人物塑造:5分
主题深度:3分
文字风格:6分
语言运用:5分
文笔流畅:6分
思想传递:5分
知识深度:7分
知识广度:8分
实用性:4分
章节划分:8分
结构布局:3分
新颖与独特:6分
情感共鸣:6分
引人入胜:8分
现实相关:7分
沉浸感:7分
事实准确性:7分
文化贡献:9分
网站评分
书籍多样性:4分
书籍信息完全性:3分
网站更新速度:6分
使用便利性:6分
书籍清晰度:3分
书籍格式兼容性:7分
是否包含广告:7分
加载速度:7分
安全性:5分
稳定性:8分
搜索功能:7分
下载便捷性:7分
下载点评
- 内容完整(305+)
- 差评少(113+)
- 速度慢(595+)
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- 差评(643+)
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- 无缺页(284+)
- 实惠(415+)
- 图书多(186+)
- 无多页(237+)
下载评价
网友 马***偲:好 很好 非常好 无比的好 史上最好的
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